Encuentra información sobre Contabilidad, Factura electrónica y mucho más

También puedes buscar una respuesta en nuestros manuales

Devolucion de compra (Estandar Ventas)

fecha publicacion Publicado el 2017/10/19


1. Vamos a al menú en la parte izquierda, vamos a Compras damos click en el signo ||, vamos a Devolución Compra damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo. 

 

 

2. Nos enviara al formulario, la Fecha se cargara con la fecha de nuestro sistema, si la queremos cambiar damos click en el icono que esta al lado, y nos mostrara una venta como la que estamos viendo en la siguiente imagen que corresponde a la Fecha Vencimiento, seleccionamos la fecha que necesitamos. 

 

No devolución: es el número que se le asigna a cada documento se carga automáticamente y no se puede modificar.

 

3. Vamos a Factura compra, en este campo debemos seleccionar la factura de compra a la cual le vamos a hacer la devolución de compra, podemos seleccionarla de varias maneras, en le primer campo podemos ingresar el código que se le asigno a esta factura y presionaremos la tecla enter para que el programa cargue la factura que estamos ingresando, si nos sabemos el numero de factura lo haremos de la siguiente forma, damos click en la flecha marcada en la imagen, y damos click en Ver todos.

 

- Nos mostrara una ventana en la cual se mostraran todas las facturas de compra que se han creado, buscamos la factura que necesitamos, también tenemos la opción de ver cada factura dando click en Ver y nos enviara a la información de la factura seleccionada, si ya sabemos cual es la factura damos click en Seleccionar para cargar la factura.

 

4. Cuando seleccionamos la factura de compra, automáticamente los demás datos del documento se van a cargar de acuerdo a los datos que fueron ingresados en la factura de compra que habíamos seleccionado anteriormente.

 

 

5. Si el cliente o el comprador adquirió otras compras ya sean servicios etc, los seleccionamos como en la factura de compra. Si adquirió un anticipo, en la parte inferior ingresamos los datos de este, si la empresa maneja retenciones las ingresamos con sus respectivos valores. Y nos calculara todos los valores de la devolución.

 

- Observaciones: en este campo podemos agregar cualquier texto sobre el documento.

 

 

 

 

Vamos a la parte superior de la pantalla y damos click en el icono Guardar, y si necesitamos imprimir este documento damos click en icono Imprimir.

 

 

 


¿Te resultó útil este artículo?


Error SQL You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND a.activo ORDER BY a.fecha DESC' at line 1 SELECT id_articulo, a.titulo FROM consulta_articulos c JOIN articulo a ON c.id_articulo = a.id WHERE c.id_subcategoria = AND a.activo ORDER BY a.fecha DESC