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Publicado el 2022/06/21
1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Documentos, damos click en el signo ||, vamos a Pedido, damos click en el signo |
|, y damos click en Nuevo.
- Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar los datos del pedido.
No. Pedido: es el numero que se le asigna a cada documento creado, se carga automáticamente y no se puede modificar.
Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día, y damos click en Ok.
Fecha de vencimiento: ingresamos la fecha de vencimiento del documento.
Codición de pago: seleccionamos la condicion de pago dand click en ||.
Estado Pedido: seleccionamos el estado en el que esta el pedido dando click en ||.
Cotización: para seleccionar la cotización damos click en ||, y damos click en Ver todo, nos mostrara todas las cotizaciones registradas, damos click en Seleccionar.
Vendedor: se ingresa automaticamente con el empleado que ingreso al software.
Sede: también se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo o buscarlo, como se busco la cotización
Producto: seleccionamos el producto con cualquiera de las dos formas usadas en la cotización y en la sede, seleccionamos el Tipo de descuento, Cantidad, Descuento, TipoIVA, y el Tipo Producto.
Concepto retención: agregamos el concepto de retención si es necesario, cuando se ingresa la retención se carga el Tipo de producto, la Tarifa, también podemos Omitir la Base.
ReteICA: es el anticipo del impuesto de industria y comercio efectuado por el vendedor y descontado por el comprador en el momento de causar, pagar o abonar en cuenta, las facturas o cuentas de cobro.
Observaciones: Podemos agregar observaciones sobre el pedido.
- Damos click en el icono Guardar.
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