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También puedes buscar una respuesta en nuestros manualesPublicado el 2022/08/11
Para crear un documento soporte sigue estas instrucciones:
Haz clic en el menú Documento soporte.
Elige la opción Ajuste documento soporte.
Haz clic en el botón Nuevo.
A continuación se mostrará una ventana, donde se ingresará la información, los campos en color gris el sistema realiza los cálculos automáticamente. (El campo que tiene el asterisco (*) es obligatorio llenarlo).
Seleccione la Fecha (el sistema muestra la fecha del dia en la que se está creando, pero se puede cambiar. Lo más recomendable es crearlos con la fecha actual y reportarlos el mismo día a la DIAN).
Seleccione Vendedor.
Seleccione el Proveedor.
Ingrese No. factura proveedor (numero de factura de proveedor que se está relacionando en la compra).
Seleccione Tipo de negociación.
Seleccione Medio de pago.
Seleccione Concepto ajuste (según corresponda).
Seleccione Documento soporte al cual se le va a hacer el ajuste (puede dar click en la flecha que se ve al lado del número del documento soporte y seleccionar la opción copiar info, para que no vuelva a llenar todos datos manualmente y luego corregir los datos que requiera modificar).
Seleccione el Producto.
Ingrese la Descripción.
Ingrese la Cantidad (Ingresa la cantidad de productos que requiere el cliente).
Ingrese el Valor unitario (valor de venta de cada unidad).
Ingrese el Descuento (Seleccione cuanto es el tipo de descuento que tiene el cliente).
Seleccione el Tipo de impuesto.
Ingrese las Observaciones (Si tiene alguna observacion en este campo puede diligenciarla).
Finalice con el Botón Guardar.
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